|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
VF20120080 |
Esta plus, s.r.o. |
č. 92, 972 24, Diviacka Nová Ves |
36306231 |
|
963,82 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
2012027 |
EMS KOMPLET, s.r.o. |
Mojmírova 12, 971 01 Prievidza |
36301132 |
|
300,80 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
2012/0328 |
BR Export, s.r.o. |
Daxnerova 6, 036 01 Martin |
36828670 |
|
810,00 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
4142001046 |
RVPS PD |
Mariánska 6, 971 01 Prievidza |
34057471 |
|
15,51 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
011200269 |
UNISPOJ, s.r.o. |
Hviezdoslavova 1260/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36333239 |
|
44,65 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
122392 |
ARTRA, s.r.o. |
Nám. Slobody 846/69, 972 47 Oslany |
31594689 |
|
77,26 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
12211051 |
Ing. Karel Tomek - MAXIMA |
Radlinského 27, 010 01 Žilina |
17820278 |
|
635,00 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
1200036 |
WTW, s.r.o. |
Lúčna 160/24, 971 01 Prievidza |
46268642 |
|
943,20 € |
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Faktúra |
12010207 |
POLNOMARKET, spol. s r.o. |
Moštenická 3, 971 01 Prievidza 1 |
31330673 |
|
922,30 € |
|
Objednávky |
10.05.2012 |
Objednávka |
5-2012-Ek |
Atos IT Solution and Services s.r.o. |
Vinohradnícka 6, Prievidza |
|
Vlasta Hopková |
|
|
Faktúry |
17.05.2012 |
Zálohová faktúra |
ZF120032 |
CONRAD TRADE s.r.o. |
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava |
45481211 |
|
37,90 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
F03353 |
Fatra TIP s.r.o. |
Priemyselná zóna Košúty II, 036 01 Martin |
36412741 |
|
254,44 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
F03405 |
Fatra TIP s.r.o. |
Priemyselná zóna Košúty II, 036 01 Martin |
36412741 |
|
179,18 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
25/2012 |
ENTO TERA, Michal Zachar |
Tolstého rad 9/2, 971 01 Prievidza |
40422372 |
|
153,44 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
2012010 |
Zeman Vladimír |
Polianka 115, 907 01 Myjava |
42140757 |
|
789,12 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
0700232636 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
151700 |
|
464,42 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
2121003101 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná 3035 |
357669981 |
|
144,00 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
30120435 |
HBP Security s.r.o. |
Cigeľ, 972 05 Sebedražie |
36303275 |
|
30,00 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
1208100018 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza |
36254487 |
|
59,16 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Faktúra |
1200034 |
Margita Gulková, AGROSOĽ |
Nová ulica 10, 951 13 Branč |
40233383 |
|
147,00 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Kúpna zmluva |
|
Jozef Poliak |
Š. Králika 435/17, 971 01 Prievidza |
|
|
42,00 € |
|
Objednávky |
14.05.2012 |
Objednávka |
51/OV/2012 |
RDP Koš |
Okrúžna 7984/42 |
201219 |
Ing. Ovčiariková |
|
|
Objednávky |
14.05.2012 |
Objednávka |
53-RE-2012 |
BR EXPORT s.r.o. |
Daxnerova 6, 036 01 Martin |
36828670 |
Petronela Rebrošová |
810,00 € |
|
Objednávky |
15.05.2012 |
Objednávka |
55-RE-2012 |
CONRAD TRADE s.r.o. |
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava |
45481211 |
Petronela Rebrošová |
37,90 € |
|
Faktúry |
15.05.2012 |
Zálohová faktúra |
PFZ120198 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 |
|
100,15 € |
|
Objednávky |
11.05.2012 |
Objednávka |
52-RE-2012 |
itskHS |
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 |
Petronela Rebrošová |
100,15 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
31215329 |
MILSY a.s. |
Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou |
31412572 |
|
57,14 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
4312044644 |
GTS Slovakia, a.s. |
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35795662 |
|
92,02 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
2012170 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
Malá 5/4, 971 01 Prievidza |
35186313 |
|
319,81 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
20120036 |
TIMES NETWORKS, s.r.o. |
Nábr. sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza |
36849952 |
|
96,00 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
2012005 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
Lipová 13, 971 01 Prievidza |
31573258 |
|
162,00 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
6120022 |
ĽUPČIANKA, s.r.o. |
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 |
|
996,00 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
7204707210 |
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
170,28 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
1738169755 |
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
19,48 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
2738169761 |
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
290,12 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
9657287018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
1 320,70 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
9651436018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
267,39 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
9651614019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
|
1 824,50 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
1101206524 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 |
|
22,99 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
2402424 |
ASANÁCIA, s.r.o. |
Ružová 1637, 010 01 Žilina |
36750204 |
|
136,22 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
F03353 |
Fatra TIP s.r.o. |
Priemyselná zóna Košúty II, 036 01 Martin |
36412741 |
|
280,90 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Faktúra |
92713869 |
NORMÁL s.r.o. |
Sučianska cesta 31, 036 08 Martin |
31593402 |
|
203,77 € |
|
Faktúry |
11.05.2012 |
Kúpna zmluva |
|
Vladimír Krcha |
Liešťany č. 425, 972 27 Liešťany |
|
|
46,15 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
5912 |
SOFA s.r.o. |
Sládkovičova 8, 971 01 Prievidza |
31559620 |
|
33,60 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
OF220339 |
WERCO SK, spol. s r.o. |
Letisková 20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
476,22 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
20120024 |
Ľubomír Tanáč - HERMES |
Sihotská 9, 920 01 Hlohovec |
34307109 |
|
776,68 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
201206 |
MVDr. Michal Belák |
SNP 1426/4-5, 017 07 Považská Bystrica |
37919369 |
|
1 671,78 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
F03269 |
Fatra TIP s.r.o. |
Priemyselná zóna Košúty II, 036 01 Martin |
36412741 |
|
198,50 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
F20120574 |
Floriana s.r.o. |
Riečna 89, 971 01 Prievidza |
31613691 |
|
69,60 € |
|
Faktúry |
10.05.2012 |
Faktúra |
4209039893 |
ŠVPÚ DK |
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín |
17334870 |
|
17,26 € |